Розбіжності

Тут показані розбіжності між вибраною ревізією та поточною версією сторінки.

Посилання на цей список змін

Наступна ревізія
Попередня ревізія
confbudget:documents:zp-doc-176 [2026/03/19 13:46]
admin створено
confbudget:documents:zp-doc-176 [2026/03/19 15:19] (поточний)
admin
Рядок 1: Рядок 1:
-Зарплата+===== Зарплата ​===== 
 + 
 +Даний документ використовується для занесення сум по **МО 5** та **МО 17** для додаткових виплат працівникам,​ щоб відобразити нарахування в балансі.\\ 
 + 
 +Перед використанням даного документу,​ потрібно спочатку налаштувати довідник "​Види операцій по ЗП"​\\ 
 +**Сервіс - Довідники - Види операцій по ЗП**\\ 
 +В даному довіднику набиваєте типові проводки для **МО 5** та **МО 17**, де вказуєте:​\\ 
 +{{:​confbudget:​documents:​зарп.png?​nolink&​1100 |}} 
 +- **Вид операції**:​ - **//​Нараховано фонду//​** - для ​ нарахувань ЗП/ГЗ (Дт 8011 КТ 6511) та додаткових виплат,​ проводки залежить від КЕКВу сплати **2210** (Дт 8013 КТ 6414), **2250** (Дт 8411 КТ 6414), **2730** (Дт 8511 КТ 6414), **2800** (Дт 8511 КТ 6414) \\ 
 +- **//​Утримання з фонду//​** - для ​ утримань з ЗП/ГЗ та додаткових виплат,​ на картки,​ ВЗ, ПДФО, аліментів \\ 
 +- **//​Нарахування на фонд//​** - для ​ нарахування ЄСВ на ЗП/ГЗ (Дт 8012 КТ 6313) та додаткових виплат по КЕКВу **2800** (Дт 8511 КТ 6313)\\ 
 +- **//​Нараховано компенсацію ПДФО//​** - для ​ нарахувань компенсації ПДФО для ГЗ (Дт 8011 КТ 6511)  \\ 
 + 
 +- **Джерело фінансування** - вказуєте по якому йде нарахування та буде проходите сплата\\ 
 + 
 +- **Найменування операції** - прописуєте назву операції (утримання аліментів та вик.листів (Дт 6511 КТ 6518), або депонована ЗП/ГЗ (Дт 6511 КТ 6412), перерахунок на картки (Дт 6511 КТ 6514), утримання ВЗ (Дт 6511 КТ 6312), Утримання ПДФО (Дт 6511 КТ 6311), утримання збитків на спец (Дт 6511 КТ 2115/тр), утримання збитків по переплаті ГЗ (Дт 6511 КТ 2115/​ПГЗ)\\ 
 + 
 +- **Дебет** - вказуєте з плану рахунків рахунок,​ який відображається по Дебету конкретної операції\\ 
 + 
 +- **Кредит** - вказуєте з плану рахунків рахунок,​ який відображається по Кредиту конкретної операції\\ 
 + 
 +- **КЕКВ** - зазначаєте відповідний КЕКВ при операції (2111, 2112, 2210, 2250, 2730, 2800)\\ 
 + 
 +у полях - **Код видатків** та - **№ бюджетної підпрограми** - зазначаєте у тому випадку,​ якщо на рахунках увімкнута дана аналітика.\\ 
 + 
 +- **МО№** - вказуєте конкретний меморіальний ордер в якому має відображатися ця операція (5, 5/1, 17/ПД, тощо) 
 + 
 +---- 
 + 
 +Заносимо інформацію по МО 5, МО 17 (для додаткових виплат)\\ 
 + 
 +Банк/​Каса -- Зарплата -- Додаємо новий елемент\\ 
 +{{:​confbudget:​documents:​зарп1.png?​nolink&​1000 |}} 
 +**Дата документа** - зазвичай кінець місяця за який заносите МО\\ 
 +**МО** - вказуєте меморіальний ордер по якому заносяться дані\\ 
 +**Підрозділ** - вказуєте свою установу\\ 
 +**Період** - зазначаєте місяць за який нараховуєте ЗП/​ГЗ\\ 
 +Після цих записів у правому верхньому кутку "​МЕНЮ"​ -- "​Автозаповнення"​ -- внаслідок чого програма автоматично підтягне з довідника "​Види операцій по ЗП" всі проводки по вказаному МО, де ви вказуєте ваші суми за місяць. 
 + 

Налаштування сторінки