Розбіжності

Тут показані розбіжності між вибраною ревізією та поточною версією сторінки.

Посилання на цей список змін

Both sides previous revision Попередня ревізія
Наступна ревізія
Попередня ревізія
confbudget:documents:zp-doc-176 [2026/03/19 13:48]
admin
confbudget:documents:zp-doc-176 [2026/03/19 15:19] (поточний)
admin
Рядок 1: Рядок 1:
 ===== Зарплата ===== ===== Зарплата =====
 +
 +Даний документ використовується для занесення сум по **МО 5** та **МО 17** для додаткових виплат працівникам,​ щоб відобразити нарахування в балансі.\\
 +
 +Перед використанням даного документу,​ потрібно спочатку налаштувати довідник "​Види операцій по ЗП"​\\
 +**Сервіс - Довідники - Види операцій по ЗП**\\
 +В даному довіднику набиваєте типові проводки для **МО 5** та **МО 17**, де вказуєте:​\\
 +{{:​confbudget:​documents:​зарп.png?​nolink&​1100 |}}
 +- **Вид операції**:​ - **//​Нараховано фонду//​** - для ​ нарахувань ЗП/ГЗ (Дт 8011 КТ 6511) та додаткових виплат,​ проводки залежить від КЕКВу сплати **2210** (Дт 8013 КТ 6414), **2250** (Дт 8411 КТ 6414), **2730** (Дт 8511 КТ 6414), **2800** (Дт 8511 КТ 6414) \\
 +- **//​Утримання з фонду//​** - для ​ утримань з ЗП/ГЗ та додаткових виплат,​ на картки,​ ВЗ, ПДФО, аліментів \\
 +- **//​Нарахування на фонд//​** - для ​ нарахування ЄСВ на ЗП/ГЗ (Дт 8012 КТ 6313) та додаткових виплат по КЕКВу **2800** (Дт 8511 КТ 6313)\\
 +- **//​Нараховано компенсацію ПДФО//​** - для ​ нарахувань компенсації ПДФО для ГЗ (Дт 8011 КТ 6511)  \\
 +
 +- **Джерело фінансування** - вказуєте по якому йде нарахування та буде проходите сплата\\
 +
 +- **Найменування операції** - прописуєте назву операції (утримання аліментів та вик.листів (Дт 6511 КТ 6518), або депонована ЗП/ГЗ (Дт 6511 КТ 6412), перерахунок на картки (Дт 6511 КТ 6514), утримання ВЗ (Дт 6511 КТ 6312), Утримання ПДФО (Дт 6511 КТ 6311), утримання збитків на спец (Дт 6511 КТ 2115/тр), утримання збитків по переплаті ГЗ (Дт 6511 КТ 2115/​ПГЗ)\\
 +
 +- **Дебет** - вказуєте з плану рахунків рахунок,​ який відображається по Дебету конкретної операції\\
 +
 +- **Кредит** - вказуєте з плану рахунків рахунок,​ який відображається по Кредиту конкретної операції\\
 +
 +- **КЕКВ** - зазначаєте відповідний КЕКВ при операції (2111, 2112, 2210, 2250, 2730, 2800)\\
 +
 +у полях - **Код видатків** та - **№ бюджетної підпрограми** - зазначаєте у тому випадку,​ якщо на рахунках увімкнута дана аналітика.\\
 +
 +- **МО№** - вказуєте конкретний меморіальний ордер в якому має відображатися ця операція (5, 5/1, 17/ПД, тощо)
 +
 +----
 +
 +Заносимо інформацію по МО 5, МО 17 (для додаткових виплат)\\
 +
 +Банк/​Каса -- Зарплата -- Додаємо новий елемент\\
 +{{:​confbudget:​documents:​зарп1.png?​nolink&​1000 |}}
 +**Дата документа** - зазвичай кінець місяця за який заносите МО\\
 +**МО** - вказуєте меморіальний ордер по якому заносяться дані\\
 +**Підрозділ** - вказуєте свою установу\\
 +**Період** - зазначаєте місяць за який нараховуєте ЗП/ГЗ\\
 +Після цих записів у правому верхньому кутку "​МЕНЮ"​ -- "​Автозаповнення"​ -- внаслідок чого програма автоматично підтягне з довідника "​Види операцій по ЗП" всі проводки по вказаному МО, де ви вказуєте ваші суми за місяць.
 +
 +

Налаштування сторінки