Розбіжності

Тут показані розбіжності між вибраною ревізією та поточною версією сторінки.

Посилання на цей список змін

Both sides previous revision Попередня ревізія
Наступна ревізія
Попередня ревізія
confbudget:documents:zp-doc-176 [2026/03/19 15:15]
admin
confbudget:documents:zp-doc-176 [2026/03/19 15:19] (поточний)
admin
Рядок 3: Рядок 3:
 Даний документ використовується для занесення сум по **МО 5** та **МО 17** для додаткових виплат працівникам,​ щоб відобразити нарахування в балансі.\\ Даний документ використовується для занесення сум по **МО 5** та **МО 17** для додаткових виплат працівникам,​ щоб відобразити нарахування в балансі.\\
  
-Перед використанням даного докумету,​ потрібно спочатку налаштувати довідник "​Види операцій по ЗП"​\\+Перед використанням даного документу, потрібно спочатку налаштувати довідник "​Види операцій по ЗП"​\\
 **Сервіс - Довідники - Види операцій по ЗП**\\ **Сервіс - Довідники - Види операцій по ЗП**\\
 В даному довіднику набиваєте типові проводки для **МО 5** та **МО 17**, де вказуєте:​\\ В даному довіднику набиваєте типові проводки для **МО 5** та **МО 17**, де вказуєте:​\\
Рядок 14: Рядок 14:
 - **Джерело фінансування** - вказуєте по якому йде нарахування та буде проходите сплата\\ - **Джерело фінансування** - вказуєте по якому йде нарахування та буде проходите сплата\\
  
-- **Найменування операції** - прописуєте назву операції (утримання аліментьів та вик.листів(Дт 6511 КТ 6518), або депонована ЗП/ГЗ (Дт 6511 КТ 6412), перерахунок на картки (Дт 6511 КТ 6514), утримання ВЗ (Дт 6511 КТ 6312), Утримання ПДФО (Дт 6511 КТ 6311), утримання збитків на спец (Дт 6511 КТ 2115/тр), утримання збитків по переплаті ГЗ (Дт 6511 КТ 2115/​ПГЗ)\\+- **Найменування операції** - прописуєте назву операції (утримання аліментів та вик.листів (Дт 6511 КТ 6518), або депонована ЗП/ГЗ (Дт 6511 КТ 6412), перерахунок на картки (Дт 6511 КТ 6514), утримання ВЗ (Дт 6511 КТ 6312), Утримання ПДФО (Дт 6511 КТ 6311), утримання збитків на спец (Дт 6511 КТ 2115/тр), утримання збитків по переплаті ГЗ (Дт 6511 КТ 2115/​ПГЗ)\\
  
 - **Дебет** - вказуєте з плану рахунків рахунок,​ який відображається по Дебету конкретної операції\\ - **Дебет** - вказуєте з плану рахунків рахунок,​ який відображається по Дебету конкретної операції\\
  
-- **Кредет** - вказуєте з плану рахунків рахунок,​ який відображається по Кредету конкретної операції\\+- **Кредит** - вказуєте з плану рахунків рахунок,​ який відображається по Кредиту конкретної операції\\
  
 - **КЕКВ** - зазначаєте відповідний КЕКВ при операції (2111, 2112, 2210, 2250, 2730, 2800)\\ - **КЕКВ** - зазначаєте відповідний КЕКВ при операції (2111, 2112, 2210, 2250, 2730, 2800)\\
Рядок 31: Рядок 31:
  
 Банк/​Каса -- Зарплата -- Додаємо новий елемент\\ Банк/​Каса -- Зарплата -- Додаємо новий елемент\\
 +{{:​confbudget:​documents:​зарп1.png?​nolink&​1000 |}}
 **Дата документа** - зазвичай кінець місяця за який заносите МО\\ **Дата документа** - зазвичай кінець місяця за який заносите МО\\
 **МО** - вказуєте меморіальний ордер по якому заносяться дані\\ **МО** - вказуєте меморіальний ордер по якому заносяться дані\\
 **Підрозділ** - вказуєте свою установу\\ **Підрозділ** - вказуєте свою установу\\
 **Період** - зазначаєте місяць за який нараховуєте ЗП/ГЗ\\ **Період** - зазначаєте місяць за який нараховуєте ЗП/ГЗ\\
-Після цих записів у правому верхньому кутку "​МЕНЮ"​ -- "​Автозаповнення"​ -- після цих ​дій програма автоматично підтягне з довідника "​Види операцій по ЗП" всі проводки по вказаному МО, де ви вказуєте ваші суми за місяць.+Після цих записів у правому верхньому кутку "​МЕНЮ"​ -- "​Автозаповнення"​ -- внаслідок чого ​програма автоматично підтягне з довідника "​Види операцій по ЗП" всі проводки по вказаному МО, де ви вказуєте ваші суми за місяць.
  
  

Налаштування сторінки