Розбіжності

Тут показані розбіжності між вибраною ревізією та поточною версією сторінки.

Посилання на цей список змін

Both sides previous revision Попередня ревізія
Наступна ревізія
Попередня ревізія
confbudget:koshtoris-133 [2024/02/09 12:38]
admin [План асигнувань по скороченому КЕКВу]
confbudget:koshtoris-133 [2025/09/03 09:11] (поточний)
admin [Кошторис та довідки про зміни по скороченому КЕКВу]
Рядок 3: Рядок 3:
 Кошторис - основний плановий фінансовий документ бюджетної установи,​ яким на бюджетний період встановлюються повноваження щодо отримання надходжень і розподіл бюджетних асигнувань на взяття бюджетних зобов’язань та здійснення платежів для виконання бюджетною установою своїх функцій та досягнення результатів,​ визначених відповідно до бюджетних призначень. Кошторис - основний плановий фінансовий документ бюджетної установи,​ яким на бюджетний період встановлюються повноваження щодо отримання надходжень і розподіл бюджетних асигнувань на взяття бюджетних зобов’язань та здійснення платежів для виконання бюджетною установою своїх функцій та досягнення результатів,​ визначених відповідно до бюджетних призначень.
  
-В константах заповнити рядок ** "​ПА:​код та назва відомчої класифікації видатків"​ ** зазначивши відповідний КВКВ.\\ На джерелі фінансування у рядку ​КВК/КПК підтягнути з ** довідника "​КПК"​ ** відповідний код та назву програмної класифікації видатків із зазначеним видом бюджету.\\ +В константах заповнити рядки:\\ 
-Для формування ​повного кошторису необхідно завести у ** довідник "​КЕКВ"​ ** усі коди економічної класифікації ​видатків. {{ :​confbudget:​без_імені.png?​nolink&​600 |}} 1 - додати новий ​елемент - використовуємо коли заводимо ​КЕКВ ​розширений (2111, 2112, 2210 тощо);​\\ 2 - додати нову групу - використовуємо коли ​заводимо КЕКВ підсумовуючий (2000, 2100, 2110 тощо).\\ Для друку відповідного плану асигнувань (за винятком надання ​кредитів з бюджету) загального фонду ​бюджету у довіднику ​** "КЕКВ (скорочений)"​ ** теж повинні бути заповнені\\ усі скорочені коди економічної класифікації ​видатків.+ **"​ПА:​Друкувати в ПА всі зведені КЕКВ"​**,​ якщо необхідно в довідці про зміни до плану асигнувань друкувати усі скорочені КЕКВи ​ то в данній константі має бути зазначено **ТАК**. Якщо на друк виносити лише той скорочений КЕКВ по якому здійснюються зміни, то в даному рядку повинно стояти **Ні**\\ 
 + ​**"​ПА:​Код та назва відомчої класифікації видатків"​** зазначивши відповідний КВКВ.\\ На джерелі фінансування у рядку КПК ​видатків кошторису ​підтягнути з **довідника "​КПК"​** відповідний код та назву програмної класифікації видатків із зазначеним видом бюджету.\\ 
 + **"​ПА:​Тип ​ведення ​Плану асигнувань/Кошториса ​(в/ч)"** Відповідно до того відомі чи не відомі повні КЕКВи в помісячному розписі проставляємо значення ​: **0-КВ/​НВК відомі в ПА** ​або **1-КВ/​НВК ​відомі в кошторисі ​та в ПА є 5000КЕКВ**\\
  
-==== План асигнувань ====+  
 +Для формування повного кошторису необхідно завести у ** довідник "​КЕКВ"​ ** усі коди економічної класифікації ​видатків. \\ Відкрийте довідник **КЕКВ** і перевірте чи всі коди економічної класифікації видатків заведені,​ якщо ні то натисніть зверху на панелі кнопку {{:​confbudget:​кекв.png?​nolink&​400|}} "​оновити довідник"​ це потрібно зробити двічі. 
 + 
 +==== Першочерговий кошторис ​====
 {{ :​confbudget:​mater41.png?​nolink&​600 |}}Створюється окремим документом по кожному джерелу фінансування. В табличній частині документа заповнюється окремо кожний код економічної класифікації видатків (**КЕКВ**) помісячно.{{ :​confbudget:​mater42.png?​nolink&​700 |}} {{ :​confbudget:​mater41.png?​nolink&​600 |}}Створюється окремим документом по кожному джерелу фінансування. В табличній частині документа заповнюється окремо кожний код економічної класифікації видатків (**КЕКВ**) помісячно.{{ :​confbudget:​mater42.png?​nolink&​700 |}}
 При формуванні **спеціального фонду** зазначаємо код класифікації доходів **ККД**.\\ Після занесення та проведення всіх даних маємо можливість роздрукувати відповідні документи. {{ :​confbudget:​mater43.png?​nolink&​750 |}} При формуванні **спеціального фонду** зазначаємо код класифікації доходів **ККД**.\\ Після занесення та проведення всіх даних маємо можливість роздрукувати відповідні документи. {{ :​confbudget:​mater43.png?​nolink&​750 |}}
Рядок 12: Рядок 17:
 ==== Довідка про зміни ==== ==== Довідка про зміни ====
 {{ :​confbudget:​mater44.png?​nolink&​600 |}} {{ :​confbudget:​mater44.png?​nolink&​600 |}}
-Створюється окремим документом по кожному джерелу фінансування,​ аналогічно документу **"План асигнувань"**, заповнюючи графи: "​Номер реєстру змін"​ та "​Підстава для змін"​.\\ Формування довідки про зміни до кошторису по благодійному надходженню з проведених прибуткових накладних у яких тип документу **2-Безоплатно отримані:​**\\ У вкладці **"​Довідка про зміни"​** використати меню та **сформувати довідку з ПрНак.**{{ :​confbudget:​1_1_1.png?​nolink&​600 |}}\\ Внаслідок такої дії створюється довідка про зміни до кошторису і банківська виписка по джерелу фінансування,​ необхідно провести дані документи.\\ Також можна роздрукувати довідки натиснути на **"​Друк"​** та вибрати відповідний документ.\\ **!!!** Сформовані кошториси та зміни до них можна експортувати до програмно-технічного комплексу “Клієнт казначейства - Казначейство” (СДО), використавши кнопку меню та **Експорт в СДО**, формується файл по дню та КПКВК.+Створюється окремим документом по кожному джерелу фінансування,​ аналогічно документу **"Першочерговий кошторис"**, заповнюючи графи: "​Номер реєстру змін"​ та "​Підстава для змін"​.\\ ​ 
 +==== Довідка про зміни з прибуткових накладних (по благодійному надходжені) ==== 
 +Формування довідки про зміни до кошторису по благодійному надходженню з проведених прибуткових накладних у яких тип документу **2-Безоплатно отримані:​**\\ У вкладці **"​Довідка про зміни"​** використати меню та **сформувати довідку з ПрНак.**{{ :​confbudget:​1_1_1.png?​nolink&​600 |}}\\ Внаслідок такої дії створюється довідка про зміни до кошторису і банківська виписка по джерелу фінансування,​ необхідно провести дані документи.\\ Також можна роздрукувати довідки натиснути на **"​Друк"​** та вибрати відповідний документ.\\ **!!!** Сформовані кошториси та зміни до них можна експортувати до програмно-технічного комплексу “Клієнт казначейства - Казначейство” (СДО), використавши кнопку меню та **Експорт в СДО**, формується файл по дню та КПКВК. 
 + 
 +==== Кошторис та довідки про зміни по скороченому КЕКВу ==== 
 + 
 +В Константах потрібно проставити ознаку **ПА:​Тип введення Плану асигнувань/​Кошториса (в/ч) - 1-КВ/​НВК відомі в кошторисі та в ПА є 5000КЕКВ**\\ Далі меню **Кошторис --> Першочерговий кошторис -->** додаєте новий елемент і розносите вкладку **План асигнувань** по скороченому КЕКВу без зазначення кодів видатків і напрямків,​ далі переходимо у вкладку **Кошторис річний** і заповнюємо річні суми по повному КЕКВу та зазначаємо відповідні коди видатків і напрям використання коштів.\\ {{ :​confbudget:​кошторис.png?​nolink&​1000 |}} \\ **Довідку про змін ​ до кошторису** розносимо аналогічно першочерговому кошторису.\\ Якщо зміни стосуються тільки помісячного плану, то заповнюємо лише вкладку **План асигнувань**,​ при змінах до річного розпису то додатково ще заповнюємо вкладку **Кошторис річний**.\\ **УВАГА!!!** Відповідно взяти **фінансові зобов'​язання**,​ можна лише коли буде в **Банківській виписці** рознесена виписка **по відкритим асигнуванням.** ​  
  
-==== План асигнувань по скороченому КЕКВу ==== 
  
-В Константах потрібно проставити ознаку **ПА:​Тип введення Плану асигнувань/​Кошториса (в/ч) - 1-КВ/​НВК відомі в кошторисі та в ПА є 5000КЕКВ**\\ Далі меню **Кошторис** --> **План асигнувань** --> додаєте новий елемент і розносите вкладку **План асигнувань** по скороченому КЕКВу без зазначення кодів видатків і напрямків,​ далі переходимо у вкладку **Кошторис річний** і заповнюємо річні суми по повному КЕКВу та зазначаємо відповідні коди видатків і напрям використання коштів.\\ {{ :​confbudget:​кошторис.png?​nolink&​1000 |}} \\ Довідку про змін ​ до кошторису розносимо аналогічно першому кошторису.\\ Якщо зміни стосуються тільки помісячного плану, то заповнюємо лише вкладку **План асигнувань**,​ при змінах до річного розпису то додатково ще заповнюємо вкладку **Кошторис річний**.\\ **УВАГА!!!** Відповідно взяти **фінансові зобов'​язання**,​ можна лише коли буде в **Банківській виписці** рознесена виписка **по відкритим асигнуванням.** ​   
  

Налаштування сторінки