Тут показані розбіжності між вибраною ревізією та поточною версією сторінки.
| Both sides previous revision Попередня ревізія Наступна ревізія | Попередня ревізія | ||
|
smartfox:common:close-per-158 [2024/12/20 17:47] admin |
smartfox:common:close-per-158 [2026/06/29 17:35] (поточний) admin [Інструкція з коригування заборгованості та пересортиці] |
||
|---|---|---|---|
| Рядок 1: | Рядок 1: | ||
| - | ====== Закриття періоду ====== | + | ====== Закриття звітного періоду ====== |
| + | ===== Закриття періоду ===== | ||
| {{ :smartfox:common:зпер.png?nolink&1000 |}} | {{ :smartfox:common:зпер.png?nolink&1000 |}} | ||
| **!!! Увага !!!** Наполягаємо здійснювати закриття періоду в **монопольному** режимі - це буде здійснене "надійне" закриття з перепроведенням документів в межах даного періоду та перерахунком бухгалтерських підсумків.\\ | **!!! Увага !!!** Наполягаємо здійснювати закриття періоду в **монопольному** режимі - це буде здійснене "надійне" закриття з перепроведенням документів в межах даного періоду та перерахунком бухгалтерських підсумків.\\ | ||
| - | Закривати період можна і не в монопольному режимі, для формування попередньої (тестової) звітності, якщо у вас все вийшло, то перезакрийте період в монопольному режимі, інакше через добу у програмі буде переведена дата дозволу на рік вперед, тобто здійснювати будь які операції буде **не можливо**. Тому потрібно або видалити "не надійне" закриття, або **закрити його у монопольному режимі**. | + | Закривати період можна і не в монопольному режимі, для формування попередньої (тестової) звітності, якщо у вас все вийшло, то перезакрийте період в монопольному режимі, інакше через добу у програмі буде переведена дата дозволу на рік вперед, тобто здійснювати будь які операції буде **неможливо**. Тому потрібно або видалити "не надійне" закриття, або **закрити його у монопольному режимі**. |
| Для закриття періоду зайдіть **Баланс --> Закриття звітного періоду -->** у вікні, що з'явиться прописуєте "чародійне число" та обираєте період, який закриваєте, якщо це повторне закриття, необхідно видалити операцію, яка відображена на панелі. Далі в створеній операції обов'язково проставляєте меморіальний ордер, в якому будуть відображатися проводки по закриттю періоду.\\ **"Чародійне число"** у вікні, що запитує дане число, в лівому верхньому кутку буде висвітлено 4 цифри, умовно ділимо їх на два числа, і від більшого віднімаєм меньше, різницю вписуємо в даному вікні. //Наприклад: (3454 = 54-34 = **20** - чародійне число)// \\ | Для закриття періоду зайдіть **Баланс --> Закриття звітного періоду -->** у вікні, що з'явиться прописуєте "чародійне число" та обираєте період, який закриваєте, якщо це повторне закриття, необхідно видалити операцію, яка відображена на панелі. Далі в створеній операції обов'язково проставляєте меморіальний ордер, в якому будуть відображатися проводки по закриттю періоду.\\ **"Чародійне число"** у вікні, що запитує дане число, в лівому верхньому кутку буде висвітлено 4 цифри, умовно ділимо їх на два числа, і від більшого віднімаєм меньше, різницю вписуємо в даному вікні. //Наприклад: (3454 = 54-34 = **20** - чародійне число)// \\ | ||
| Рядок 10: | Рядок 11: | ||
| **!!!** Після надійного закриття періоду буде автоматично переведена [[smartfox:common:per_bp-152#дата_дозволу_дд|дата дозволу операцій]]. | **!!!** Після надійного закриття періоду буде автоматично переведена [[smartfox:common:per_bp-152#дата_дозволу_дд|дата дозволу операцій]]. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | ===== Інструкція з коригування заборгованості та пересортиці ===== | ||
| + | |||
| + | Для виправлення пересортиці між КЕКВ, КВ, НВК тощо використовуйте режим **Баланс - Операція**. \\ | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Цей же режим застосовуйте, якщо на звітну дату фактично сформувалася дебіторська чи кредиторська заборгованість, яку не зареєстрували в органах Казначейства.\\ | ||
| + | **!!!⚠️** ** Важливо врахувати при заповненні:**\\ | ||
| + | **По дебету (Дт):** зазначайте рахунки 8 класу (ваші фактичні витрати).\\ | ||
| + | **По кредиту (Кт):** вказуйте відповідний рахунок, на якому зафіксовано заборгованість (наприклад, 6311, 6312 тощо).\\ | ||
| + | **Вибір рахунку:** фактичні витрати прямо залежать від КЕКВ, за яким проводили нарахування або оплату. | ||
| + | ^КЕКВ^Рахунок обліку^Форма бюджетної звітності^ | ||
| + | |2111 \\ 2112|**8011**|2, 4-3, 4-4| | ||
| + | |2111 \\ 2112|**8111**|4-1 та 4-2| | ||
| + | |2120|**8012**|2, 4-3, 4-4| | ||
| + | |2120|**8112**|4-1 та 4-2| | ||
| + | |2210|**8013**|2, 4-3, 4-4| | ||
| + | |2210|**8113**|4-1 та 4-2| | ||
| + | |2250|**8411**|не залежить від фонду| | ||
| + | |2730 \\ 2800|**8511**|не залежить від фонду| | ||
| + | |||
| + | **Правила відображення сум у бухгалтерській довідці** | ||
| + | * При дебетовому сальдо **(переплата)**: вказуйте суму зі знаком **плюс**. Ви донараховуєте витрати до фактично сплаченого рівня.\\ | ||
| + | * При кредитовому сальдо **(недоплата)**: вказуйте суму зі знаком **мінус**(-0,00). Ви зменшуєте нарахування до рівня фактичної оплати.\\ | ||
| + | {{ :smartfox:common:кор.под.png?nolink&1200 |}} | ||
| + | |||
| + | **Інструкція з рознесення аналітики через «Підбір»**\\ | ||
| + | |||
| + | Документ заповнюєте останнім днем кварталу!.\\ | ||
| + | В новому документі додаєте новий елемент по КТ заповнивши потрібний рахунок далі для точного рознесення аналітики, скористуйтеся кнопкою "Підбір" -- з обігово сальдової відомості двічі лівою кнопкою миші по потрібній суму (вибирайте суму обов'язково за найнижчим рівнем субконто (аналітики)) і з нового вікна оберіть "Кінцева сума".\\ | ||
| + | |||
| + | Після заповнення документ проводимо!\\ | ||
| + | |||
| + | ⚠️ Щоб не загубити заборгованість її потрібно відновити першим днем наступного кварталу.\\ | ||
| + | Натисніть правою кнопкою миші по першому (початковому) документі коригування з додаткового меню оберіть **"- Породжені проводки в операцію"**. Ця дія автоматично відсторнує проведення з коригування, що поверне заборгованість назад на баланс. | ||